Samenvatting

Samenvatting

 (bedragen x € 1.000)
 

 Prognose resultaat
2019 

 Programma 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 01 - Gemeenteraad 

         300

 V 

                -

         300

 V 

 04 - Openbare orde en Veiligheid 

          150

 N 

         550

 V 

         400

 V 

 05 - Cultuur en Bibliotheek 

          100

 N 

            50

 N 

          150

 N 

 06 - Onderwijs 

     5.900

 V 

     5.900

 N 

                -

 07 - Werk en Inkomen 

   11.900

 N 

  17.000

 V 

     5.100

 V 

 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

   43.400

 N 

     2.100

 N 

  45.500

 N 

 09 - Buitenruimte 

                -

         600

 N 

         600

 N 

 10 - Sport 

         500

 N 

         500

 V 

                -

 12 - Mobiliteit 

         400

 N 

     4.500

 V 

     4.100

 V 

 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

     3.800

 N 

         100

 V 

     3.700

 N 

 15 - Financiën 

   15.000

 N 

     3.300

 V 

   11.700

 N 

 Totaal 

 69.050

 N 

  17.300

 V 

  51.750

 N 

Uit de 4-maandsrapportage blijkt (bij ongewijzigd beleid) een verwacht negatief bruto eindejaarsresultaat van € 51,8 mln. De komende periode zullen nog maatregelen worden getroffen en keuzes worden gemaakt om hierop te anticiperen. Dit proces is onderdeel van de komende begrotingsvoorbereiding en zal leiden tot een bijgestelde begroting 2019 en daarmee ook tot een bijgestelde prognose 2019. In de 8-maandsrapportage zal hierover worden gerapporteerd.

Het verwachte nadeel 2019 wordt grotendeels veroorzaakt door het tekort op programma Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid. Dit betreffen de Wmo-voorzieningen en jeugdhulp. Het verwachte tekort bedraagt ruim € 45 mln. Dit tekort werd al zichtbaar bij de jaarrekening 2018 (RIS302204) en is daar ook nader toegelicht. Het betreft een landelijk probleem.

Het programma Financiën toont een verwacht tekort van € 11,7 mln. Dit wordt veroorzaakt door een nadeel op het accres van het gemeentefonds als gevolg van onderbestedingen bij Rijk en doordat loon- en prijscompensatie meer geld gaat kosten dan verwacht (lopende cao-onderhandelingen).

Zowel de verwachte tekorten op de Wmo-voorziening en jeugdhulp als op programma Financiën zijn ook terug te vinden in de onlangs gepubliceerde voorjaarsnota (RIS302463). Zoals daarin aangegeven wordt de komende tijd benut om maatregelen om het verwachte tekort op te lossen verder uit te werken. Bij de uitwerking wordt goed gekeken naar de gevolgen voor de stad. De uitkomst van de gemaakte keuzes wordt verwerkt in een sluitende ontwerpbegroting 2020-2023, die de gemeenteraad in september voorgelegd krijgt.