Tabel 2: Realisatie en prognose per activiteit | ||||||||||||||||||
16 - Overhead | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||
Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose uitkomst | Prognose resultaat | |||||||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Management en ondersteuning primair proces | 33.401 | 66 | 33.335 | N | 182.249 | 19.324 | 162.925 | N | 182.249 | 19.324 | 162.925 | N | - | - | - | |||
Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering) | 64.544 | 2.552 | 61.992 | N | 63.243 | 2.590 | 60.653 | N | 63.243 | 2.590 | 60.653 | N | - | - | - | |||
Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken | 8.033 | 30 | 8.003 | N | 28.009 | - | 28.009 | N | 28.009 | - | 28.009 | N | - | - | - | |||
Totaal | 105.979 | 2.649 | 103.330 | N | 273.501 | 21.914 | 251.587 | N | 273.501 | 21.914 | 251.587 | N | - | - | - |
De prognose op Overhead is nihil. Er worden echter wel enkele risico’s onderkend, waaronder huisvesting, digitalisering informatiebeheer en interne dienstverlening, zoals ook vermeld in de jaarrekening. Deze risico’s bedragen circa € 5,7 mln. Om te voorkomen dat deze risico’s zich daadwerkelijk vertalen in financiële tekorten in 2019 is tot een pakket maatregelen besloten. Deze maatregelen zijn in uitvoering en worden voor een deel meegenomen in de businesscases voor de efficiencybezuiniging. Het andere gedeelte van de maatregelen is onderdeel van de begrotingsvoorbereiding.