Overhead

Prognose en toelichting op majeure afwijkingen

 Tabel 2: Realisatie en prognose per activiteit 

 16 - Overhead 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 Realisatie t/m
april 2019 

 Actuele begroting
2019 

 Prognose uitkomst
2019 

 Prognose resultaat
2019 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Management en ondersteuning primair proces 

33.401

66

33.335

N

182.249

19.324

162.925

N

182.249

19.324

162.925

N

-

-

-

 Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering) 

64.544

2.552

61.992

N

63.243

2.590

60.653

N

63.243

2.590

60.653

N

-

-

-

 Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken 

8.033

30

8.003

N

28.009

-

28.009

N

28.009

-

28.009

N

-

-

-

 Totaal 

105.979

2.649

103.330

N

273.501

21.914

251.587

N

273.501

21.914

251.587

N

-

-

-

De prognose op Overhead is nihil. Er worden echter wel enkele risico’s onderkend, waaronder huisvesting, digitalisering informatiebeheer en interne dienstverlening, zoals ook vermeld in de jaarrekening. Deze risico’s bedragen circa € 5,7 mln. Om te voorkomen dat deze risico’s zich daadwerkelijk vertalen in financiële tekorten in 2019 is tot een pakket maatregelen besloten. Deze maatregelen zijn in uitvoering en worden voor een deel meegenomen in de businesscases voor de efficiencybezuiniging. Het andere gedeelte van de maatregelen is onderdeel van de begrotingsvoorbereiding.

ga terug